Monday, 30 October 2017

Forex Verlust Turbotax


Forex Taxation Grundlagen Für Anfänger Forex Trader, ist das Ziel einfach, erfolgreiche Trades zu machen. In einem Markt, in dem Gewinne - und Verluste - im Handumdrehen realisiert werden können, werden viele Investoren engagiert, um ihre Hand zu versuchen, bevor sie langfristig denken. Allerdings, ob Sie planen, forex eine Karriere Weg oder sind daran interessiert zu sehen, wie Ihre Strategie schwenkt, gibt es enorme steuerliche Vorteile, die Sie vor Ihrem ersten Handel beachten sollten. Während der Handel Forex kann ein verwirrendes Feld zu meistern, Ablage Steuern in den USA für Ihre Gewinn-Verhältnis-Verhältnis kann an den Wilden Westen erinnern. Hier ist eine Pause von dem, was du wissen solltest. Für Optionen und Futures Investoren Für alle, die in Forex-Optionen beginnen möchten und Futures sind gruppiert, was als IRC 1256 Verträge bekannt sind. Diese IRS-gesammelten Verträge bedeuten, dass Händler eine niedrigere 6040 Steuerbetrachtung erhalten. Was bedeutet dies 60 Gewinne oder Verluste werden als langfristige Kapitalgewinne Verluste und die restlichen 40 als kurzfristig gezählt. Die beiden wichtigsten Vorteile dieser steuerlichen Behandlung sind: Zeit Viele Forex Futures Optionen Trader machen mehrere Transaktionen pro Tag. Von diesen Trades können bis zu 60 als langfristige Kapitalgewinne gezählt werden. Steuersatz Bei der Handelsbestände (gehalten weniger als ein Jahr) werden die Anleger mit dem 35 kurzfristigen Zinssatz besteuert. Bei der Vermarktung von Futures oder Optionen werden die Anleger mit einem Satz von 23 Sätzen (berechnet als 60 Langzeitzeiten 15 max. Rendite plus 40 kurzfristige Zinszeiten 35 max. Für Over-the-Counter (OTC) Investoren Die meisten Spot-Händler werden nach IRC 988 Kontrakten besteuert. Diese Verträge sind für Devisentermingeschäfte innerhalb von zwei Tagen abgewickelt, so dass sie offen für gewöhnliche Gewinne und Verluste, wie an die IRS gemeldet. Wenn Sie Spot-Forex handeln, werden Sie wahrscheinlich automatisch in dieser Kategorie gruppiert. Der Hauptvorteil dieser steuerlichen Behandlung ist der Schadensschutz. Wenn Sie Nettoverluste durch Ihr Jahr-Ende-Handel erleben, wird kategorisiert als ein 988 Händler dient als ein großer Vorteil. Wie in der 1256 Vertrag, können Sie zählen alle Ihre Verluste als gewöhnliche Verluste statt nur die ersten 3.000. Der Vergleich der beiden IRC 988 Verträge ist einfacher als IRC 1256 Verträge, da der Steuersatz für beide Gewinne und Verluste konstant bleibt - eine ideale Situation für Verluste. 1256 Verträge, während komplexer, bieten mehr Einsparungen für einen Händler mit Nettogewinne - 12 mehr. Der bedeutendste Unterschied zwischen den beiden ist der der erwarteten Gewinne und Verluste. Die Lösung: Die Wahl Ihrer Kategorie sorgfältig Jetzt kommt der heikle Teil: Entscheiden, wie man Steuern für Ihre Situation Datei. Was macht Devisen-Einreichung verwirrend ist, dass während Optionsfutures und OTC separat gruppiert sind, können Sie als Investor entweder einen 1256 oder 988 Vertrag auswählen. Der knifflige Teil ist, dass Sie sich vor dem 1. Januar des Handelsjahres entscheiden müssen. Die beiden Arten von Forex-Einreichungen Konflikt, aber bei den meisten Buchhaltungsgesellschaften werden Sie unterliegen 988 Verträge, wenn Sie ein Spot-Händler und 1256 Verträge sind, wenn Sie ein Futures-Händler sind. Der Schlüsselfaktor spricht mit Ihrem Buchhalter, bevor er investiert. Sobald Sie mit dem Handel beginnen, können Sie nicht von 988 auf 1256 wechseln oder umgekehrt. Die meisten Händler werden Nettogewinne vorwegnehmen (warum sonst Handel), so dass sie sich aus ihrem 988 Status und in 1256 Status wählen wollen. Um einen Status von 988 auszuschließen, musst du eine interne Notiz in deinen Büchern sowie eine Datei mit deinem Buchhalter machen. Diese Komplikation verstärkt sich, wenn Sie Aktien sowie Währungen handeln. Equity-Transaktionen werden unterschiedlich besteuert und Sie können nicht in der Lage sein, 988 oder 1256 Verträge zu wählen, abhängig von Ihrem Status. Keeping Track: Ihr Leistungsrekord Anstatt sich auf Ihre Brokerage-Statements zu verlassen, ist eine genauere und steuerfreundliche Art, den Gewinnverlust zu verfolgen, durch Ihren Leistungsrekord. Dies ist eine IRS-genehmigte Formel für die Aufzeichnungen: Subtrahieren Sie Ihre Anfangs-Assets aus Ihrem End-Assets (netto) Subtrahieren Sie Bareinlagen (auf Ihre Konten) und fügen Sie Abhebungen (aus Ihren Konten) Subtrahieren Sie Einkommen aus Zinsen und fügen Sie Zinsen hinzu Addieren Sie andere Handelskosten Die Performance-Rekord-Formel gibt Ihnen eine genauere Darstellung Ihrer Gewinn-Verhältnis-Verhältnis und wird Jahresende Einreichung erleichtern für Sie und Ihre Buchhalter. Dinge zu erinnern, wenn es um Forex-Besteuerung gibt es ein paar Dinge, die Sie im Auge behalten wollen, einschließlich: Fristen für die Einreichung. In den meisten Fällen müssen Sie bis zum 1. Januar eine Art Steuersituation wählen. Wenn Sie ein neuer Händler sind, können Sie diese Entscheidung vor Ihrem ersten Handel treffen - sei es im 1. Januar oder 31. Dezember. Es ist auch erwähnenswert Dass du deinen Status Mitte des Jahres ändern kannst, aber nur mit IRS-Genehmigung. Detaillierte Aufzeichnungen. Halten Sie gute Aufzeichnungen (und Backups) können Sie sparen Zeit, wenn die Steuer Saison nähert sich. Dies gibt Ihnen mehr Zeit zum Handel und weniger Zeit, um Steuern zu bereiten. Bedeutung der Zahlung. Einige Händler versuchen, das System zu schlagen und verdienen einen vollen oder Teilzeit-Einkommen Handel Forex ohne Steuern zu zahlen. Da Over-the-Counter-Handel nicht bei der Commodities Futures Trading Commission (CFTC) registriert ist, glauben einige Trader, dass sie damit davonkommen können. Nicht nur ist dies unethisch, aber die IRS wird schließlich aufholen und Steuervermeidung Gebühren werden Trümmer Steuern, die Sie geschuldeten. Die Bottom Line Trading Forex ist alles über die Aktivierung von Chancen und Steigerung der Gewinnspannen so ein weiser Investor wird das gleiche tun, wenn es um Steuern geht. Nehmen Sie sich die Zeit, um ordnungsgemäß Datei können Sie sparen Hunderte, wenn nicht Tausende in Steuern, so dass es eine Transaktion, die gut lohnt sich die Zeit. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Vergütung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stopp-Limit-Order wird. TurboTax und Spot Forex Joined Feb 2008 Status: Member 9 Posts Nach 3 Tage gerade lesen über Steuern auf Spot Forex und finden, dass jedes andere Dokument widerspricht dem letzten oder widerspricht sich selbst, Ive muss dies zu fragen. Meine Situation könnte nicht einfacher sein. Ich erhielt einen 1099-B von meinem Broker für etwa ein halbes Dutzend Trades, die ich im Jahr 2007 gemacht habe, was zu einem geringen Verlust führte. Es sind nur die Felder 1a, 8 und 11 ausgefüllt. Von dem, was ich sammle, möchte ich diesen Verlust auf Zeile 21 meiner 1040 reflektiert werden. Aber das ist unter dem Einkommen Abschnitt, es scheint nicht wie der richtige Ort, um einen Verlust zu geben. Da ich mit TurboTax bin, habe ich keinen direkten Zugriff auf Zeile 21 sowieso. Also die vorgeschlagene Methode ist, den Verlust als Glücksspiel Gewinne eingeben. Offensichtlich können Sie nicht einen negativen Betrag für Glücksspiel Gewinne aber, so dass ich versucht, es als Glücksspiel Verlust. Meine Sorge hier ist, wird diese Menge mit dem 1099-B verknüpft werden, so dass sie wissen, dass ich es melden und nicht zufällig, um meine Steuerpflicht zu senken, habe ich einen tatsächlichen Glücksspiel von einem Casino, das auf einem W-2G-Formular gemeldet wurde , So dass die Eingabe der Forex-Verlust als Glücksspiel Verlust nur subtrahiert aus dem Sieg. Aber Sie können nur Glücksspielverluste bis zu der Menge an Glücksspielgewinnen beanspruchen, also wenn ich keinen Spielgewinn habe. Dieser Ansatz würde nicht arbeiten, glaube ich. Also, was ist der einfachste Weg, dies zu tun Es ist ein paar hundert Dollar Verlust, ich möchte nicht die Haare auf, welche Methode würde meine Haftung um ein paar Dollar zu verringern. Es ist der letzte Teil meiner Steuern, ich will einfach nur fertig sein Joined Mai 2005 Status: Mitglied 1.484 Beiträge Wünschte, ich hätte eine gute Antwort für dich. Hier ist ein Weblink, der mehr Info hat: Im Handel gibt es keinen Bullshit. Sie verdienen entweder Geld oder Sie nicht. Registriert seit Feb 2008 Status: Mitglied 9 Beiträge Ive gewesen, dass viele viele Male. Es ist eine große Quelle der Verwirrung, da sich viele davon widersprechen. Registriert seit Feb 2008 Status: Mitglied 9 Beiträge Müssen Sie sogar Verluste melden Ist es eine Voraussetzung Der einzige Grund, dass ich es tue, ist, weil es auf einem 1099-B berichtet wurde, aber ich kann mir nicht vorstellen, einen wütenden Brief für die Zahlung zu viel zu bekommen. Joined Jan 2008 Status: Lunatic Supreme 1.856 Beiträge Reporting Verluste können Gewinne versetzen, also ja. Berichte sie. Zuletzt habe ich überprüft Forex ist in der Regel entweder als Einkommen oder ein Kapital Gainslosses Element behandelt. Es war ein guter Thread über all das hier, suche danach. Mitglieder müssen mindestens 0 Gutscheine haben, um in diesem Thread zu posten. 0 Händler jetzt ansehen Forex Factoryreg ist ein eingetragenes Warenzeichen. Hallo, ich habe ein. Über turbotax Ich berichte meine Forex-Gewinne unter Abschnitt 1256 quotContracts und Straddlesquot auf TT. Die Sache ist, es will, dass ich alle meine Forex-Verträge für das Jahr melde. Was mache ich, habe ich meine Transaktionshistorie auf meinem Computer, aber ich will es nicht alle in TT eingeben, das würde für jeden Fall irgendwelche Vorschläge geben Danke August 2006 Status: Member 57 Beiträge, die du nicht unter 1256 melden musst, es sei denn, du hast Verträge gehandelt. Sie können Forex Trades als einfaches Interesse melden, check this out. Und von meiner Freundin CPA bestätigt, dass war ihr Verständnis auch Smile. Darwin liebt dich. Mitglied seit Mar 2006 Status: Pip Samurai 975 Beiträge Risk das Audit und dont do it Man Seufzer Ich würde nicht f-ck mit dem IRS. Wenn Sie nicht wollen, um sich im Detail zu ihnen später zu erklären, Id verbringen die Zeit, um es zu ihnen jetzt zu zeigen. Ihre andere Möglichkeit ist, einen Steuerberater zu bezahlen. Das wäre mein richtiger Vorschlag. Hallo, ich habe ein. Über turbotax Ich berichte meine Forex-Gewinne unter Abschnitt 1256 quotContracts und Straddlesquot auf TT. Die Sache ist, es will, dass ich alle meine Forex-Verträge für das Jahr melde. Was mache ich, habe ich meine Transaktionsgeschichte auf meinem Computer, aber ich möchte nicht alles in TT eingeben, das würde für immer irgendwelche Vorschläge danken

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